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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-07 23:48

同學(xué)你好,還需要把無(wú)形資產(chǎn)與累計(jì)攤銷對(duì)沖掉即可。

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第一個(gè)會(huì)計(jì)分錄是理論上的分錄,第二個(gè)分錄實(shí)際工作中也有人這樣寫(xiě)??荚嚢吹谝粋€(gè)分錄處理。
2019-04-06 09:59:30
你好,借無(wú)形資產(chǎn)貸銀行存款 分?jǐn)?借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷。
2024-06-28 16:38:14
您好,不可以的,一般情況下,借;管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸:累計(jì)攤銷。
2018-06-27 22:11:25
借:管理費(fèi)用——無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸:累計(jì)攤銷
2018-07-31 20:05:17
研發(fā)費(fèi)用化的5萬(wàn) 最后也要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用的 A D 是站在兩方面說(shuō)的 不嚴(yán)謹(jǐn) 利潤(rùn)表管理費(fèi)用項(xiàng)目=管理費(fèi)用-研發(fā)支出費(fèi)用化支出-管理用無(wú)形資產(chǎn)的攤銷=0 這不對(duì) 利潤(rùn)變上的管理費(fèi)用應(yīng)該8萬(wàn)
2020-07-30 18:49:33
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