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于2022-04-07 13:47 發(fā)布 ??1083次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-04-07 13:48
您好增值稅申報表本期繳納上期應納稅額是手動填 那您現(xiàn)在補填 看您當?shù)叵到y(tǒng)申報系統(tǒng)是否可以保存
追問
2022-04-07 13:53
如果可以保存就可以是嗎 不用更正之前的申報表是吧
bamboo老師 解答
2022-04-07 13:59
是的 如果可以保存就可以 不用更正之前的申報表
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增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區(qū)別
答: 學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數(shù),增值稅申報表可以負數(shù)申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負數(shù)報不了 你們得去當?shù)囟惥稚陥蟮?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表與帳面應納稅金額不一致,是調(diào)整帳面余額還是調(diào)整增值稅納稅申報表?
答: 是要調(diào)整賬面余額的。
小規(guī)模納稅公司,現(xiàn)在申報3季度增值稅,增值稅納稅申報表中的12項“本期應納稅額減增額”是什么意思?
討論
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
申報增值稅時申報失敗原因:主表第23欄次“應納稅額減征額”填報異常,附表4和增值稅減免稅申報明細表均填寫。
一般納稅人應根據(jù)增值稅申報表32欄還是34欄繳納增值稅額?
在填寫增值稅申報表時要交增值稅,本期應納稅額減征額是指免征2%的增值稅額嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2022-04-07 13:53
bamboo老師 解答
2022-04-07 13:59