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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-07 13:26

你好
借:銀行存款   , 貸:財務(wù)費用—利息收入(或借方負(fù)數(shù))

追問

2022-04-07 13:27

或借方負(fù)數(shù)是什么意思

鄒老師 解答

2022-04-07 13:29

你好,就是財務(wù)費用—利息收入科目,可以計入貸方的正數(shù)。
也可以是放在財務(wù)費用—利息收入的借方 ,金額按負(fù)數(shù)處理

追問

2022-04-07 13:32

借利息收入負(fù)數(shù)
貸銀行存款負(fù)數(shù)嗎

鄒老師 解答

2022-04-07 13:32

你好
借:銀行存款   , 貸:財務(wù)費用—利息收入
以上都是正數(shù)
或者
借:銀行存款   , 借:財務(wù)費用—利息收入(金額負(fù)數(shù))

追問

2022-04-07 13:33

第二個種貸什么

鄒老師 解答

2022-04-07 13:34

你好,第二種情況,沒有貸方科目 

追問

2022-04-07 13:35

手工帳沒有貸方科目,合計那怎么寫

鄒老師 解答

2022-04-07 13:35

你好,這種情況的借方與貸方的合計就都是0啊

追問

2022-04-07 13:38

這個上面怎么可能有0呢

鄒老師 解答

2022-04-07 13:39

你好,借方一正一負(fù),合計就是0
也可以借方,貸方分別填寫相應(yīng)發(fā)生額 

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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