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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-07 09:19

你好;    按月做分?jǐn)?nbsp;;到時(shí)你多計(jì)提了。 紅沖:借管理費(fèi)用  -2000 貸 其他應(yīng)付款-2000   

薄荷凝望 追問

2022-04-07 09:22

已經(jīng)跨年了啊,是去年下半年合計(jì)多計(jì)提了2000,現(xiàn)在今年3月怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2022-04-07 09:29

 你好; 借其他應(yīng)付款貸 以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配-未分配利潤   

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你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
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你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理費(fèi)用-個(gè)人社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)
2021-12-10 16:40:42
你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,
2021-11-15 14:37:59
就是欠著人家的錢沒有支付嗎?如果只是辦公費(fèi)的話,購買辦公用品。
2021-11-03 16:21:36
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