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送心意

柳老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-06 19:36

你好,要是同一客戶才可以抵減的

海瑞兒 追問

2022-04-06 19:37

但是我們應(yīng)收和預(yù)收沒有明細科目呢

海瑞兒 追問

2022-04-06 19:37

這個要怎么看報表呢

海瑞兒 追問

2022-04-06 19:38

是要結(jié)合應(yīng)收和預(yù)收登的臺賬來看嗎

柳老師 解答

2022-04-06 20:33

沒有明細核對起來比較麻煩的,應(yīng)收預(yù)收臺賬看一下,要一筆一筆核對工程比較浩大

海瑞兒 追問

2022-04-06 22:39

那確實,頭大,那個辦法,當(dāng)時這個公司沒有設(shè)明細

柳老師 解答

2022-04-07 08:26

沒有明細要從源頭一筆一筆查起,工程非常浩大

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相關(guān)問題討論
你好 按這個來填寫
2018-12-10 16:59:20
應(yīng)收賬款如果出現(xiàn)負數(shù)就說明是貸方余額,在資產(chǎn)負債表上就要在預(yù)收賬款反映。
2019-06-14 15:12:51
您好,這屬于報表重分類,應(yīng)該是預(yù)收賬款的借方余額
2019-09-28 13:27:25
“固定資產(chǎn)”項目,應(yīng)根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目的期末余額,減去“累計折舊”和“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目期末余額后的金額填列。
2022-02-13 18:07:58
你好如下圖
2017-03-13 14:41:33
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