月末統(tǒng)計(jì)發(fā)票,應(yīng)交增值稅的金額和稅務(wù)報(bào)表上計(jì)算的金額相差0.01,但是會(huì)計(jì)賬本分開計(jì)算少0.01元,稅務(wù)報(bào)表上按總金額四舍五入多0.01元,對(duì)做賬和做表有沒有什么影響,應(yīng)該怎么填列報(bào)表?
WX
于2017-04-10 16:10 發(fā)布 ??6218次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-04-10 16:36
我按賬本上的處理 報(bào)表自動(dòng)計(jì)算多0.01元,然后增值稅季度不滿9萬,按營(yíng)業(yè)外收入記賬,例如:報(bào)表上面增值稅季度銷售額:10058.26, 免稅額:301.75, 但是賬上面劃入營(yíng)業(yè)外收入的是:301.74。。。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
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還需要做,借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 2 ,這個(gè)做借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底
2020-07-06 14:36:41

是的,你寫是對(duì)的,是的,是的
2020-06-08 16:53:42

同學(xué)。
這個(gè)要先入進(jìn)項(xiàng)稅,再轉(zhuǎn)出
借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-02-25 15:52:51

你好,這個(gè)是一般納稅人的嗎?
2022-01-25 11:19:14

月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2016-05-18 10:49:31
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