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Alisa
于2022-04-04 19:38 發(fā)布 ??792次瀏覽
小萬老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-04-04 19:42
同學(xué)你好,商業(yè)匯票是記到應(yīng)收票據(jù)哈,不是應(yīng)收賬款哈
Alisa 追問
2022-04-05 09:54
注明售價400萬和增值稅52是營業(yè)收入嗎
小萬老師 解答
2022-04-05 10:38
注明售價400萬是營業(yè)收入,增值稅52不是哈
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增值稅價款,和增值稅稅額
答: 你好! 我看一下
價款11300(含增值稅),增值稅率為13%,怎么算增值稅稅款
答: 您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅屬于價外稅,應(yīng)付賬款的入賬價值包括價稅費,也包括其增值稅嗎?
答: 包括增值稅的!?。?
貨款不是包括價款和稅?算應(yīng)收票據(jù)入賬價值怎么還要用貨款加增值稅 不知該就是貨款本身嗎。價款才要加上增值稅。
討論
老師,增值稅=(價款+消費稅)*增值稅稅率對吧
價款8000萬 增值稅為13%價稅分離
老師,100加13是什么,為什么有的時候是價款加增值稅
老師您好,增值稅不是價款×13%嗎怎么又是價款×(1+13%)呢
小萬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.99 解題: 2852 個
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Alisa 追問
2022-04-05 09:54
小萬老師 解答
2022-04-05 10:38