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送心意

勇老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,高級會計師,經(jīng)濟師

2022-04-03 10:26

同學(xué)你好,稍等下,馬上為您答疑

勇老師 解答

2022-04-03 10:26

同學(xué)你好,老師回來啦~

勇老師 解答

2022-04-03 10:26

藍(lán)線這步利息調(diào)整,其實是前面分錄利息調(diào)整科目的余額

勇老師 解答

2022-04-03 10:27

因為最后轉(zhuǎn)股,要把應(yīng)付債券賬面價值沖掉

勇老師 解答

2022-04-03 10:27

為了抵銷前面分錄的余額

勇老師 解答

2022-04-03 10:27

所以要把這部分在轉(zhuǎn)股時全部沖減掉

勇老師 解答

2022-04-03 10:27

這樣應(yīng)付債券科目的余額最終變?yōu)?了

勇老師 解答

2022-04-03 10:27

也就是全部轉(zhuǎn)股了

勇老師 解答

2022-04-03 10:28

還有借方的其他權(quán)益工具也是把之前分錄的余額沖減掉

勇老師 解答

2022-04-03 10:28

然后借貸方的差額倒擠資本公積

勇老師 解答

2022-04-03 10:28

這么說您看能不能看懂

勇老師 解答

2022-04-03 10:28

有什么疑問可以提出來哦

勇老師 解答

2022-04-03 10:28

有專門老師為您答疑

勇老師 解答

2022-04-03 10:29

祝您學(xué)習(xí)愉快!加油!

time out 追問

2022-04-03 11:27

老師您幫忙看看筆記是這個意思嗎?我理解的對嗎?

time out 追問

2022-04-03 11:29

賬面180555476,是攤余成本

勇老師 解答

2022-04-03 11:35

同學(xué)你好,對的,理解正確 

勇老師 解答

2022-04-03 11:36

攤余成本即為應(yīng)付債券的賬面價值

勇老師 解答

2022-04-03 11:36

您總結(jié)的非常對,加油!

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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