
老師,你好,我想問一下,去年6月份的工資未計(jì)提,11月份多發(fā)了600工資。然后12月底計(jì)提了12月的工資,22年1月份發(fā)放了12月的工資。會(huì)計(jì)手工賬所做出應(yīng)付職工薪酬期初余額貸方7000元。這樣在22年怎樣調(diào)整 沒有補(bǔ)計(jì)提,之前的會(huì)計(jì)沒有補(bǔ)計(jì)提21年6月的,現(xiàn)在是22年了。11月份多發(fā)的未計(jì)提。已經(jīng)發(fā)下去了
答: 您好,會(huì)計(jì)做賬是權(quán)責(zé)發(fā)生制,按期計(jì)提,但是個(gè)人所得稅是發(fā)放次月申報(bào)
老師,我在學(xué)習(xí)手工記賬,應(yīng)付職薪酬-職工工資,有一應(yīng)付職工薪酬-職工福利,這兩個(gè)應(yīng)該如何登賬,分別登賬,三欄帳嗎?
答: 您好,是的,是的,需要設(shè)置兩個(gè)明細(xì)科目,是用三欄明細(xì)賬的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,那計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬是登記在手工賬的借方還是貸方?
答: 您好!計(jì)提的時(shí)候在貸方。

