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采意
于2022-04-01 16:09 發(fā)布 ??1830次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-01 16:10
你好,對的是的,需要的,這里必須填寫的。
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老師,沒有收入,但有業(yè)務招待費,業(yè)務招待費在年底企業(yè)所得稅報表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
所得稅 業(yè)務招待費
答: 為什么業(yè)務招待費是支出,同理的還有公會經費,職工福利費,教育經費這些都是支出,為什么要加進所得額里去計算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務招待費超過收入的60%,是交多余部分的企業(yè)所得稅還是全額交
答: 你好,你們是籌建期嗎?
老師你好,去年我公司收入是0,業(yè)務招待費發(fā)生了28萬,今年進行企業(yè)所得稅年終匯繳清算的時候,是不是這個28萬的業(yè)務招待費要全額調增去繳企業(yè)所得稅?
討論
公司沒有收入,但是有業(yè)務招待費,企業(yè)所得稅時需要全部調增嗎
老師 你好 我想問業(yè)務招待費 在算企業(yè)所得稅的時候是按多少扣除啊
請問一下我們做企業(yè)所得稅的時候,業(yè)務招待費和廣告費的扣除比例是千分之五,那如果我當年產生了150萬的收入,產生了業(yè)務招待費和廣告費20萬,那我應該調增多少?
老師,請問企業(yè)所得稅會算中業(yè)務招待費是按多少計提
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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