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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-01 11:26

看下你資產(chǎn)負(fù)債表,左邊資產(chǎn)合計有數(shù)據(jù)嗎?

靜靜 追問

2022-04-01 11:28

資產(chǎn)負(fù)債表就填了-300

郭老師 解答

2022-04-01 11:31

你好,做一個借款,借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款,讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)。

靜靜 追問

2022-04-01 11:41

那其他應(yīng)付款后期怎么弄,因為這個款是老板付的,現(xiàn)在是老板經(jīng)營,后期賬戶總部收回,這個錢總部不會給的

郭老師 解答

2022-04-01 11:43

你好,你先做這個分錄就可以的,以后你有業(yè)務(wù)了,把這個分錄調(diào)整了。

靜靜 追問

2022-04-01 11:47

不能填0或者是負(fù)數(shù)嗎?

郭老師 解答

2022-04-01 11:49

填寫不了,你可以自己試一下。

靜靜 追問

2022-04-01 11:59

但是在2021年10-12月填財報時資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金-330,未分配利潤-330,其他科目都沒動,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配勾稽關(guān)系就不對了

郭老師 解答

2022-04-01 12:01

你好,填寫負(fù)數(shù)申報不了,可以試一下的資產(chǎn)怎么能出現(xiàn)負(fù)數(shù),你復(fù)述怎么支付?

靜靜 追問

2022-04-01 12:10

我打算做一個借庫存現(xiàn)在1000,貸其他應(yīng)付款1000,然后借管理費用300,貸庫存現(xiàn)在300,那現(xiàn)在庫存現(xiàn)金余額是700對吧,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表跟現(xiàn)金流量表期末余額一樣了,利潤表的本年累計數(shù)跟本期金額都是-300,那資產(chǎn)負(fù)債表表的期末余額要填多少才平衡,目前資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤年初余額是-330,貨幣資金-330,所以不知道咋弄才平衡

郭老師 解答

2022-04-01 12:13

管理費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,在未分配利潤里面和這個利潤表就一致了,攻擊關(guān)系就是一致的。

郭老師 解答

2022-04-01 12:13

這個330是怎么出來的?

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相關(guān)問題討論
你好! 把利潤表做出來根據(jù)利潤表填寫申報就可以了
2019-07-12 14:54:16
你好,從時間要求看,所得稅季度最遲上報時間是4月18日,所得稅年報最遲時間為5月31日,你可以根據(jù)自己單位的實際確定先報哪個。
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沒有收入嗎 你開了發(fā)票做了收入嗎?
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