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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-01 11:02

你好 ; 可以的。 可以一起結轉的

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-01 15:30

小規(guī)模   工程公司  期末應付賬款為負數(shù) 證明未收到成本票  但是原材料已經入庫使用 可以結轉成本嗎

meizi老師 解答

2022-04-01 15:34

你好;  應付賬款是負數(shù); 說明你們  要么就是  付款出去了沒有收到反扒 沒有及時入成本 ; 結轉哈    

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-01 16:11

用庫存現(xiàn)金支付五萬多貨款,不會被罰款把

meizi老師 解答

2022-04-01 16:13

 你好; 不會的; 這個按實際去處理    

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-02 09:29

好的
其他應付款年末為負數(shù) 法人賬 是不是應該轉到其他應收款

meizi老師 解答

2022-04-02 09:30

 你好;   是的。 要 記得讓老板還款哈; 避免產生個稅   

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借:生產成本——撈沙成本 貸:應付職工薪酬——工資(人工費) 貸:累計折舊(設備折舊費) 貸:其他應付款(運輸費、維護費等)
2024-04-27 04:06:30
你好,可以修改的,用利潤分配來做。
2022-04-12 09:25:31
好,建議不要反階段修改,你直接在這個月調整。
2022-04-11 12:37:58
你好 反結轉回去結轉? 不然利潤不準確??
2021-11-26 09:54:09
你好,之前的問題具體是??
2021-11-04 19:39:21
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