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狂野的嚓茶
于2022-04-01 10:59 發(fā)布 ??1144次瀏覽
徐悅
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
2022-04-01 11:07
你好,你寫的這個分錄是正確的。把原來的分錄沖紅,重新做正確的。如果分錄很多,可以合并起來做
狂野的嚓茶 追問
2022-04-01 11:14
老師,我接手一家新公司,移交來的數(shù)據(jù)已交稅金(借方)588534.46元,我之后不用這個科目了,能不能把這組數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到別的科目
2022-04-01 11:32
老師,他當(dāng)月不做,次月繳納增值稅的時候做,借 應(yīng)交增值稅—已交稅金,貸銀行存款
徐悅 解答
把這個科目轉(zhuǎn)到未交增值稅轉(zhuǎn)出
2022-04-01 15:41
借:應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—已交增值稅
2022-04-01 15:46
嗯,分錄是正確的,對的
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徐悅 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
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