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送心意

徐悅

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-01 11:07

你好,你寫的這個分錄是正確的。
把原來的分錄沖紅,重新做正確的。
如果分錄很多,可以合并起來做

狂野的嚓茶 追問

2022-04-01 11:14

 老師,我接手一家新公司,移交來的數(shù)據(jù)已交稅金(借方)588534.46元,我之后不用這個科目了,能不能把這組數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到別的科目

狂野的嚓茶 追問

2022-04-01 11:32

老師,他當(dāng)月不做,次月繳納增值稅的時候做,借 應(yīng)交增值稅—已交稅金,貸銀行存款

徐悅 解答

2022-04-01 11:32

把這個科目轉(zhuǎn)到未交增值稅轉(zhuǎn)出

狂野的嚓茶 追問

2022-04-01 15:41

借:應(yīng)交增值稅—已交稅金
       貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅

借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅
      貸:應(yīng)交增值稅—已交增值稅

徐悅 解答

2022-04-01 15:46

嗯,分錄是正確的,對的

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