
這里為啥攤銷房租是借管理費用貸:預(yù)付賬款貸方是預(yù)付賬款怎么理解
答: 您好 預(yù)先支付的時候計入的預(yù)付賬款 后期收到發(fā)票 分期攤銷的時候計入管理費用 沖減預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
我們租了別的公司的辦公室,還沒付款也沒給我們發(fā)票,我之前分錄是:借- 管理費用 , 貸-預(yù)付賬款(暫估攤銷)?,F(xiàn)在是我們轉(zhuǎn)租出去了,已經(jīng)收了錢,并且給承租方開了發(fā)票。那我的月底分錄怎么做?怎么轉(zhuǎn)房租成本?
答: 你好,自己使用的那一部分還是做到管理費用里面的,然后你們租賃出去的,收到的做到了其他業(yè)務(wù)收入的話,別人使用的那一部分,你們支付的租金做到其他業(yè)務(wù)成本,借其他業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,6月份支付了4到9月房租,本月收到發(fā)票如何做賬呢?可不可以直接做到管理費用里面借:管理費用——房租貸:預(yù)付賬款就不攤銷了
答: 借:管理費用——房租 貸:預(yù)付賬款 這個就是每月攤銷的啊


溫暖的螞蟻 追問
2022-03-31 15:33
郭老師 解答
2022-03-31 15:35