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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-08 11:14

老師,我如果借:庫存現(xiàn)金2000 貸:應(yīng)收賬款2000    借:應(yīng)收賬款2000  貸 主營業(yè)務(wù)收入2000   可是3月底應(yīng)收賬款借方余額還有2000,這樣做就平不了賬呀

唯壹心艷 追問

2017-04-08 11:19

以前老板做的流水,給了一個應(yīng)收賬款借方余額2000,老師那我該怎么調(diào)整?

唯壹心艷 追問

2017-04-08 11:22

收到現(xiàn)金沖了流水了,借:庫存現(xiàn)金  貸 應(yīng)收賬款  可是確認(rèn)收入借方該計入哪個科目?

鄒老師 解答

2017-04-08 11:16

銷售 借;應(yīng)收賬款  貸;主營業(yè)務(wù)收入 
收款 借;庫存現(xiàn)金 貸;應(yīng)收賬款 
如果前面不對,做相應(yīng)調(diào)整分錄就是了

鄒老師 解答

2017-04-08 11:20

那你收到就沖銷這個流水就是了

鄒老師 解答

2017-04-08 11:22

收入是 借;應(yīng)收賬款  貸;主營業(yè)務(wù)收入

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