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唯壹心艷
于2017-04-08 11:12 發(fā)布 ??1135次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-04-08 11:14
老師,我如果借:庫存現(xiàn)金2000 貸:應(yīng)收賬款2000 借:應(yīng)收賬款2000 貸 主營業(yè)務(wù)收入2000 可是3月底應(yīng)收賬款借方余額還有2000,這樣做就平不了賬呀
唯壹心艷 追問
2017-04-08 11:19
以前老板做的流水,給了一個應(yīng)收賬款借方余額2000,老師那我該怎么調(diào)整?
2017-04-08 11:22
收到現(xiàn)金沖了流水了,借:庫存現(xiàn)金 貸 應(yīng)收賬款 可是確認(rèn)收入借方該計入哪個科目?
鄒老師 解答
2017-04-08 11:16
銷售 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 收款 借;庫存現(xiàn)金 貸;應(yīng)收賬款 如果前面不對,做相應(yīng)調(diào)整分錄就是了
2017-04-08 11:20
那你收到就沖銷這個流水就是了
收入是 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2017-04-08 11:19
唯壹心艷 追問
2017-04-08 11:22
鄒老師 解答
2017-04-08 11:16
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2017-04-08 11:20
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2017-04-08 11:22