
銷項負數(shù),入賬是借:主營業(yè)務(wù)收入,借應(yīng)交稅費-銷項稅額,貸:應(yīng)收賬款。還是全部紅字借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費-銷項稅
答: 您好 全部紅字寫分錄
這個主營業(yè)務(wù)收入分錄怎么做,借:應(yīng)收賬款21539.36。 貸:主營業(yè)務(wù)收入20912應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅627.36結(jié)轉(zhuǎn)稅費,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項627.36貸:營業(yè)外收入,對么
答: 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 是這樣處理的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
?本月未開票收入,可以先做:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅下個月開票,就直接轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)收入_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票
答: 你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負數(shù)

