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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-31 14:22

同學(xué)你好,計(jì)入管理費(fèi)用一辦公費(fèi)就可以;

子璞媽咪 追問

2022-03-31 14:24

貸方是對的吧

立紅老師 解答

2022-03-31 14:29

同學(xué)你好,貸其他應(yīng)付款么—一是由個(gè)人先墊款么?

子璞媽咪 追問

2022-03-31 14:36

沒有墊款

立紅老師 解答

2022-03-31 14:37

同學(xué)你好,沒有墊款為什么貸方計(jì)入其他應(yīng)付款呢?

子璞媽咪 追問

2022-03-31 14:38

應(yīng)付賬款

立紅老師 解答

2022-03-31 14:39

同學(xué)你好,如果沒有付款,是計(jì)入應(yīng)付賬款中;

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相關(guān)問題討論
你好,把這前預(yù)提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向沖回,直接做相反的分錄
2022-01-22 18:00:29
你好,這個(gè)費(fèi)用支出是老板個(gè)人墊付了嗎??
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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