
銷項負數(shù),入賬是借:主營業(yè)務(wù)收入,借應(yīng)交稅費-銷項稅額,貸:應(yīng)收賬款。還是全部紅字借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費-銷項稅
答: 您好 全部紅字寫分錄
這個主營業(yè)務(wù)收入分錄怎么做,借:應(yīng)收賬款21539.36。 貸:主營業(yè)務(wù)收入20912應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅627.36結(jié)轉(zhuǎn)稅費,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項627.36貸:營業(yè)外收入,對么
答: 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 是這樣處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
?本月未開票收入,可以先做:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅下個月開票,就直接轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)收入_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票
答: 你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負數(shù)

