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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-31 15:43

你好,學(xué)員,這個是什么題目的

冉老師 解答

2022-03-31 15:43

圖片看不清晰的,學(xué)員

冉老師 解答

2022-03-31 15:43

這個可以文字發(fā)送出來嗎,以便為你更好的 解答

冉老師 解答

2022-03-31 20:58

你好,學(xué)員,這個題目比較復(fù)雜一些的

冉老師 解答

2022-03-31 20:59

首先是計算折現(xiàn)的,就是資產(chǎn)的入賬價值是折現(xiàn)的

冉老師 解答

2022-03-31 21:00

使用權(quán)的資產(chǎn)入賬價值等于=40*2.6243+1=105.97萬元的

冉老師 解答

2022-03-31 20:59

賬務(wù)處理的話,是如下的

冉老師 解答

2022-03-31 21:01

借使用權(quán)資產(chǎn)105.97
租賃負債-未確認融資費用120+1-105.97
貸銀行存款1
租賃負債40*3=120

冉老師 解答

2022-03-31 21:01

賬務(wù)處理就是上面的,學(xué)員

冉老師 解答

2022-03-31 21:00

解題邏輯的話,就是上面的,

冉老師 解答

2022-03-31 21:01

然后就是使用權(quán)資產(chǎn)按其進項折舊的

冉老師 解答

2022-03-31 21:01

借管理費用
貸累計折舊105.97/3

冉老師 解答

2022-03-31 21:02

以上是全部的解題過程的

冉老師 解答

2022-03-31 21:02

有什么不明白的還可以問的,學(xué)員

冉老師 解答

2022-03-31 21:03

每期支付的話,就是

借租賃負債
貸銀行存款

冉老師 解答

2022-03-31 21:03

這個是按照最新的租賃準則賬務(wù)處理的

冉老師 解答

2022-03-31 21:03

跟以前的租賃準則不同的

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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