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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-30 17:45

你好,替租客代付租金及電費
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目 

小燕子 追問

2022-03-30 17:46

但是和們公司一起的

鄒老師 解答

2022-03-30 17:46

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

小燕子 追問

2022-03-30 17:48

我可以這樣寫嗎?
代付時  借:管理費用 
  貸:銀行存款
收到時   借  銀行存款
        借  ,管理費用負數(shù)

鄒老師 解答

2022-03-30 17:48

你好,不可以。因為這個不是單位的費用

小燕子 追問

2022-03-30 17:49

我們的水電費也是客戶扣我們的貨款,后面我們空房,然后又租給其他公司

小燕子 追問

2022-03-30 17:49

因為我費用沖了的呀

鄒老師 解答

2022-03-30 17:49

你好,替租客代付租金及電費
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目 
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

小燕子 追問

2022-03-30 17:49

沖了就不屬于我們的費用了

鄒老師 解答

2022-03-30 17:51

你好,錯誤在于一開始不應(yīng)當計入費用,而不是看兩個分錄綜合的結(jié)果。
就比如錯誤的分錄是,借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金
正確的分錄是,借:管理費用,貸:銀行存款
調(diào)整分錄是,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 
那不能說因為做了調(diào)整分錄,第一筆分錄也沒有錯誤吧

小燕子 追問

2022-03-30 17:58

那我前面一年他們都沒有付水電費,我也不知道他們的水電費是多少,所以。。。我都已經(jīng)做成我們費用了,我今年是不是要調(diào)賬,因為本來不是我們的費用

小燕子 追問

2022-03-30 17:58

因為之前根本就沒有談好

鄒老師 解答

2022-03-30 17:58

你好,之前錯誤的計入費用,就需要做錯賬更正的 

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相關(guān)問題討論
你好; 你們都已經(jīng)開始租期了。 按月計提費用了。 不是掛其他應(yīng)收款
2021-12-21 11:14:34
借其他應(yīng)收款262.8,貸營業(yè)外收入262.8
2021-08-19 16:37:24
是的,收回來了再沖就可以了
2020-06-29 17:56:27
借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,
2020-03-19 11:55:49
先計提個稅,借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎 然后借應(yīng)付職工薪酬-年終獎貸銀行貸其他應(yīng)收款
2020-03-18 14:03:39
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