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嘻嘻
于2022-03-30 11:50 發(fā)布 ??592次瀏覽
楓葉
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-03-30 12:21
同學你好,補記一筆支付工資的分錄
嘻嘻 追問
2022-03-30 12:28
那我4月份報的報表年初余額改成2000嗎 應付職工薪酬也相應的改了嗎
楓葉 解答
2022-03-30 12:37
同學你好,你如果要調(diào)整期初數(shù)據(jù)就只能反結(jié)賬,會計分錄做到期初
2022-03-30 14:05
這樣 行嗎 后面把銀行回執(zhí)單填上
2022-03-30 14:19
同學你好,分錄這樣做可以的
2022-03-30 15:00
好的 那這個日期寫什么時候 憑證號就順著我的憑證號寫就行了嗎
2022-03-30 15:01
嗯,順著你的憑證號寫就行,只要不斷號,不重號
2022-03-30 15:05
好的 謝謝
2022-03-30 18:38
不用客氣,能幫到你就好
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付職工薪酬分錄怎么做,是不是:借應付職工薪酬,貸銀行存款,
答: 您好!付工資的分錄是這樣的。
以銀行存款發(fā)放職工薪酬460000 應付職工薪酬480000的會計分錄
答: 同學你好,這應付職工薪酬是46萬還是48萬?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
分錄是不是:借:管理費用 貸:應付職工薪酬 支付時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,
答: 你好 是的 這個就是計提和繳納的分錄
計提工資借:管理費用貸:應付職工薪酬發(fā)放工資借:應付職工薪酬貸:銀行存款支付社保時借管理費用(公司)應付職工薪酬(個人)貸銀行存款,這些分錄對嗎
討論
您好老師,全年一次性獎金會計分錄:借:費用貸:應付職工薪酬/工資借:應付職工薪酬/工資貸:應付職工薪酬/工資/獎金借:應付職工薪酬/工資/獎金貸:銀行存款這個分錄對嗎?還是直接計入應付職工薪酬/工資/獎金科目,不用走應付職工薪酬/工資科目?
老師工資的分錄可以這樣做嗎計提借:管理費用~工資(工資+社保個人的) 管理費用~社保(公司的)貸:應付職工薪酬~工資 應付職工薪酬~社保發(fā)放借:應付職工薪酬~工資貸:應付職工薪酬~社保(個人) 銀行存款繳納社保借:應付職工薪酬~社保(個人) 應付職工薪酬~社保(公司)貸:銀行存款
借:銀行存款貸:應付職工薪酬銀行存款減少付了職工薪酬,所以應付職工薪酬增多,對嗎?
這題會計分錄為啥是借管理費用貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款呢為啥要通過應付職工薪酬這個科目
楓葉 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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