老師,我想咨詢一下,我公司之前的會計,申報企業(yè)所得稅和上傳到稅局的報表,很多數(shù)據(jù)填錯了,比如一些費用類科目,和銀行存款的數(shù)據(jù),現(xiàn)在企業(yè)匯算清繳,我怎么做?還有那個年報的報表填?因為以前很多數(shù)據(jù)都填錯了。
ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ
于2022-03-29 08:57 發(fā)布 ??620次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2022-03-29 09:01
您好!如果你要按正確的做,就要修改之前的報表
相關(guān)問題討論

你好,計入以前年度損益調(diào)整-所得稅費用。
2019-05-17 17:28:10

補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳:
1、計提稅款時
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整。
2、補交稅款時
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2020-06-30 11:54:27

你好!是的。就是這樣做。
2021-06-10 16:38:16

你好,這個是這樣子做。
補稅會計分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
實際補繳企業(yè)所得稅時:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2023-07-13 16:09:39

所得稅費用,他就是不影響你的利潤總額,你交稅是根據(jù)調(diào)整納稅調(diào)整之后的利潤總額來。
不需要
2021-04-20 12:43:20
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