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送心意

李霞老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2022-03-28 17:28

您好同學(xué),那就說明你嗯,就是說你法人可能借款了,法人借公司的錢了,然后其他應(yīng)付款上就會(huì)掛賬。需要法人把錢還回來,或其他的員工把錢還回來。

可樂king 追問

2022-03-28 17:31

其中有一筆把法人投資款寫到其他應(yīng)付款貸方,如何調(diào)整?

李霞老師 解答

2022-03-28 17:35

正常法人的投資款,我們應(yīng)該借銀行存款
貸實(shí)收資本,所以你現(xiàn)在要調(diào)整的話,

李霞老師 解答

2022-03-28 17:35

那你應(yīng)該是借其他應(yīng)付款
貸實(shí)收資本。

可樂king 追問

2022-03-28 17:35

可以直接調(diào)整嗎

李霞老師 解答

2022-03-28 17:37

你可以直接做這個(gè)憑證,直接調(diào)整。

可樂king 追問

2022-03-28 17:41

但關(guān)鍵是前期投資做其他應(yīng)付款,用于現(xiàn)金報(bào)銷用掉26萬,如何調(diào)整

李霞老師 解答

2022-03-28 17:44

如果現(xiàn)金報(bào)銷的話,那你應(yīng)該有發(fā)票,有發(fā)票,你要把發(fā)票做到費(fèi)用里面,然后再?zèng)_點(diǎn)其他應(yīng)付款。

可樂king 追問

2022-03-28 17:46

分錄是怎樣的

李霞老師 解答

2022-03-28 17:49

你這個(gè)現(xiàn)金你再給我說一下你這個(gè)現(xiàn)金是怎么來的,嗯,正常你的發(fā)票的話,應(yīng)該是
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款。

可樂king 追問

2022-03-28 17:51

前期股東被報(bào)銷現(xiàn)金,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。后面調(diào)整實(shí)收資本的,借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本。是這樣的嗎?

李霞老師 解答

2022-03-28 17:53

嗯,對是這樣的。同學(xué)

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相關(guān)問題討論
你好,其他應(yīng)付款貸方余額 ,需要清零了,才可以注銷的
2022-04-09 15:10:53
你好,余額表里面其他應(yīng)付款的方向是借方,這樣是有問題的?
2022-03-23 18:00:19
學(xué)員你好,其他應(yīng)付款,余額在借方代表對方欠你公司的款
2022-02-28 17:30:29
你好,其他應(yīng)付款余額過大,可能是單位頻繁向個(gè)人借款導(dǎo)致的 是有賬實(shí)不符嗎?
2022-02-25 17:46:28
對的,您理解的很正確
2022-01-27 15:17:41
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