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送心意

曹老師在線

職稱中級會計師

2022-03-24 15:42

同學(xué):您好。
圖1:入賬=500-300-10+45=235
借:在建工程190
      累計折舊 300
       營業(yè)外支出 10
    貸:固定資產(chǎn)500
借:在建工程45
      貸:工程物資(這里沒有說明用的是會用,用這個來代替)
借:固定資產(chǎn) 235
      貸:在建工程235

曹老師在線 解答

2022-03-24 15:47

圖二:
折舊:2000/10*4=800,固定資產(chǎn) 賬面凈值=2000-800=1200
更換部分 賬面凈值=800-800*800/2000=480
新入賬=2000-800-480+1000=1720
分錄
借:在建工程720
      累計折舊 800
       營業(yè)外支出 480
    貸:固定資產(chǎn)2000
借:在建工程1000
      貸:工程物資1000(這里沒有說明用的是會用,用這個來代替)
借:固定資產(chǎn) 1720
      貸:在建工程1720

調(diào)皮的小海豚 追問

2022-03-24 15:49

為什么要用工程物資這個科目

曹老師在線 解答

2022-03-24 15:56

同學(xué):您好。這里沒有說明用的是什么,只是用這個科目來代替。你也可以用應(yīng)付職工薪酬來代替,主是要看用的什么。

調(diào)皮的小海豚 追問

2022-03-24 17:43

圖二的480怎么來的

曹老師在線 解答

2022-03-24 18:26

同學(xué):你好,分錄上面有解析,您看一下

調(diào)皮的小海豚 追問

2022-03-25 08:05

圖二在建工程720怎么來的

曹老師在線 解答

2022-03-25 08:25

同學(xué):在建工程,倒擠出來的。固定資產(chǎn)一折舊一替換

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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