
老師,我一月份增值稅申報表的銷項稅額實際是423903.29,我不小心填成423903.30了,所以增值稅也多交了0.01,這個做賬怎么處理呀?
答: 同學您好,那您這月少填1分就可以平
增值稅申報表,進項稅填表二里,不是自動提取嗎?總表的銷項稅額再哪個欄目里?
答: 您好, 1、一般是會自動提取的。 2、銷項稅額是通過填寫附表一,然后自動帶數(shù)到主表對應(yīng)項目欄次的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,本月進項稅比銷項稅多,填寫增值稅申報表時,分次預(yù)繳金額是填寫和銷項稅額一樣的數(shù)碼?這樣本月的應(yīng)繳稅額就是0
答: 分詞預(yù)繳的實際抵扣數(shù)字填寫零 因為申報表不能為負數(shù)
,你好,老師。我的增值稅申報表的稅額是71496.56元,比實際銷項稅額多個0.08元,我申報時該怎么申報呢,是要以稅額為準嗎,實際銷項稅額是71976.48元
有沒有建筑業(yè)11個點在外地預(yù)繳2%的情況,本期申報時進項大于銷項稅額,那這2%的稅款就屬于多繳稅款了,這個在增值稅申報表里面怎么申報啊這個2%可以留著下期抵扣嗎
老師,這是我上個月的增值稅申報表,這個月我開出去的銷項稅額207930.73,根據(jù)這些數(shù)據(jù)11月份還需要交增值稅嗎
老師,這是我上個月的增值稅申報表,這個月我開出去的銷項稅額207930.73,根據(jù)這些數(shù)據(jù)11月份還需要交增值稅嗎


袁老師 解答
2017-04-03 10:53
袁老師 解答
2017-04-03 11:11