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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-03-21 11:11

你調整之后,應納稅所得額是正數還是負數

騰騰- 追問

2022-03-21 11:14

老師是正數

騰騰- 追問

2022-03-21 11:19

是正數的話,匯算清繳時,這調整部分也是按小微企業(yè)優(yōu)惠政策按2.5%繳納吧。應納稅額所得額沒超過100萬

辜老師 解答

2022-03-21 11:28

是的,是按優(yōu)惠稅率繳納的

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相關問題討論
是不是招待費沒有調增,或者是調增的金額不正確??赡苁沁@樣的
2020-05-09 17:03:30
企業(yè)發(fā)生的與生產經營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰,即企業(yè)發(fā)生的業(yè)務招待費得以稅前扣除,既先要滿足60%發(fā)生額的標準,又最高不得超過當年銷售收入5‰的規(guī)定
2021-05-05 17:36:10
你調整之后,應納稅所得額是正數還是負數
2022-03-21 11:11:22
為什么業(yè)務招待費是支出,同理的還有公會經費,職工福利費,教育經費這些都是支出,為什么要加進所得額里去計算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?
2015-10-15 14:02:24
你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
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