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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-16 17:28

你好;   你無償 贈送的話  到時要視同銷售的;  你第一行開  售價 ;第二行開 負數(shù)      

煥然 追問

2022-03-16 17:29

金額有點大,有10幾萬,可以這樣開出去是嗎

煥然 追問

2022-03-16 17:31

開出去的發(fā)票是多少稅金就繳多少是嗎,第一欄會有稅金,第二欄負數(shù)就不會有稅金也不會有負數(shù)稅金,所以發(fā)票上會有稅金是要繳的,就是視同銷售繳稅,是這樣嗎

meizi老師 解答

2022-03-16 17:34

你好; 可以開。 但是記得你公司無償贈送要 報稅哈。 是的   

煥然 追問

2022-03-16 17:37

這個要申報哪一欄無償贈送,要分開申報是嗎,比如開發(fā)是15萬, 稅金是19500,第二欄開-15萬,稅金會是負數(shù)嗎

meizi老師 解答

2022-03-16 17:41

 你好; 是的。分別來報稅的;     稅額 不會是負數(shù)哈   

煥然 追問

2022-03-16 17:44

比如開的是15萬第一欄,稅金是19500,第二欄也是開15萬,稅金就會是-19500,這樣繳不了稅,然后在申報系統(tǒng)上分開申報這個無償贈送的稅金19500元嗎

meizi老師 解答

2022-03-16 17:46

你好 ;   是的 。    記得 分別去報 ;      

煥然 追問

2022-03-16 17:46

平時開的的打折發(fā)票是不用分開申報的對嗎

meizi老師 解答

2022-03-16 17:49

 你好;      是的。 商業(yè)折扣就不用的 直接按折扣后的金額報稅收入   

煥然 追問

2022-03-16 17:53

我沒報過無償贈送的稅呢,剛看了申報系統(tǒng)上的表,沒看到有這個無償贈送欄可填,是要到稅務(wù)大廳報嗎還是怎樣

meizi老師 解答

2022-03-16 18:01

 你好;  到時按 對應(yīng)開票的金額去報 ;如果 你系統(tǒng)報不了 就得大廳報; 因為你這個是特殊情況   

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同學(xué)你好 小規(guī)模時期收到的專票不能抵扣
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你好;? ? ? ?你們租賃不動產(chǎn);? 增值稅按9% ;附加稅按增值稅的 12% ;印花稅按千分之一 ;企業(yè)所得稅看你利潤按2.5%或者5% ;? ?房產(chǎn)稅按12% ; 土地使用稅看地方比例? ?
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你好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費
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