老師您好 我們是一個國企,自己弄了個食堂,還有一個 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關(guān)鍵是是真實的暫估嗎? 答
老師,您好,請問最新的快遞費(收派服務(wù)費)開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計費、安裝 問
您好,可以的,這個按明細(xì)來開就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的??梢蚤_差額。 答

員工報銷費用和借用備用金我都集中在“其他應(yīng)付款-職員-某某”這個科目,我方便核算統(tǒng)計這個員工報銷了多少,這可以吧?不一定備用金非走其他應(yīng)收款科目吧?那樣我要搞兩個科目再下設(shè)員工太多了。
答: 您好,這樣也是可以的
你好,我想問您個事,個人給公司的備用金為何要計入其他應(yīng)付款—備用金當(dāng)中,不是應(yīng)該計入其他應(yīng)收款里嗎
答: 您好, 這個就是計入其他應(yīng)收款的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問原來公司欠法人一些墊資的費用89萬,在”其他應(yīng)付款-法人名下“科目。這個月公司轉(zhuǎn)13萬多給法人,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳憑證上用途注明“借款——項目部備用金”,請問現(xiàn)在可以直接從“其他應(yīng)付款”科目銷帳13萬嗎?還是要把這些借款另外掛在“其他應(yīng)收款——法人名下”科目?
答: 同學(xué),如果是借款給法人,建議計入其他應(yīng)收款。如果是還款,可以直接沖銷其他應(yīng)付款。
請問老師:我們其他應(yīng)付款 老板個人的金額比較大,但其他應(yīng)收款_備用金 老板的金額也比較大怎么辦?都是上百萬的,請問有什么風(fēng)險,我作為財務(wù)要怎樣做?
請問老師:這里同兩個人有其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款,可以合并為一個科目嗎?其他應(yīng)付款是個人業(yè)務(wù),其他應(yīng)收款是備用金。
老師,為啥我新入的一個公司,從來不備用金取現(xiàn)的,而是負(fù)多少現(xiàn)金就從股東那借入,掛了其他應(yīng)收款科目,這樣有沒有正確


樸老師 解答
2022-03-15 11:38