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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-03-30 14:52

明年

追問

2017-03-30 15:03

那我去年做賬時(shí)是已發(fā)票金額入的無形資產(chǎn),并錄了固定資產(chǎn)卡片,相當(dāng)于少記攤銷了,現(xiàn)在如果從新填固定資產(chǎn)變動(dòng)單,那之前少記得攤銷怎么做賬呢

方老師 解答

2017-03-30 14:51

剩余的200萬(wàn)什么時(shí)候付款和開票?

方老師 解答

2017-03-30 14:57

按500萬(wàn)確認(rèn)無形資產(chǎn),進(jìn)行攤銷。 
借無形資產(chǎn) 500 貸銀行存款300 應(yīng)付賬款200

方老師 解答

2017-03-30 15:07

補(bǔ)提以前年度的攤銷通過以前年度損益調(diào)整科目。 
借以前年度損益調(diào)整  貸累計(jì)攤銷

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