
抵扣了稅控盤280做分錄,借:應(yīng)交稅費――未交增值稅280貸:管理費用,計提了增值稅,借:應(yīng)交稅費――轉(zhuǎn)出未交增值稅345.43貸:應(yīng)交稅費――未交增值稅345.43,交增值稅怎么做分錄?
答: 借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
報銷:借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 抵扣:借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅借:應(yīng)交稅費/未交增值稅 貸:管理費用(借方金額負數(shù))
答: 你好! 可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅控盤維護費280,1.做管理費用,2.然后管理費用轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-抵減稅額 3.先做進應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金-未交增值稅??還是直接轉(zhuǎn)進應(yīng)交稅金-未交增值稅,不需要轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅??
答: 應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費貸銀存 抵扣時借應(yīng)交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝


艷矖鍀竡闔 追問
2022-03-14 17:09
冉老師 解答
2022-03-14 17:09