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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-14 11:07

你好;       1. 比如 取得辦公費發(fā)票暫時不 認證 ; 借管理費用-  辦公費;  應(yīng)交稅費- 待認證進項稅貸銀行存款 2.   認證的時候做 :借 進項稅貸   應(yīng)交稅費- 待認證進項稅

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2022-03-14 11:09

認證了,然后抵扣了。怎么寫嘞。并且抵扣進項稅要大于實際應(yīng)交增值稅,這多的部分怎么寫

meizi老師 解答

2022-03-14 11:14

 你好 ;       借管理費用-辦公費  ; 進項稅貸銀行存款  。      意思要進項稅大于銷項稅嗎   

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2022-03-14 11:19

就是,現(xiàn)在要把前面未認證的進行認證了,并且進行抵扣了。這個分錄怎么寫。并且認證抵扣的進項稅額大于銷項稅了。這個多的部分怎么處理

meizi老師 解答

2022-03-14 11:20

 你好 ;             1. 比如 取得辦公費發(fā)票暫時不 認證 ; 借管理費用-  辦公費;  應(yīng)交稅費- 待認證進項稅貸銀行存款 2.   認證的時候做 :借 進項稅貸   應(yīng)交稅費- 待認證進項稅   ;然后月末結(jié)轉(zhuǎn)下就行了。    
結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 


1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬

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相關(guān)問題討論
你好,需要對應(yīng)的,否則稅局問起都不好解釋的
2017-08-25 10:54:13
你好 哪能作廢呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
你好,可以看看這個
2017-05-25 10:07:31
建議是一致,如果對方開得不一致,你讓對方給你開明細,他寫不詳細。
2020-03-30 14:49:42
您好 請問是發(fā)生了業(yè)務(wù)暫時,沒有取得進項發(fā)票么
2019-09-11 14:43:14
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