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送心意

東老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-09 14:21

企業(yè)所得稅簡單來說,就是用你的收入在具體的成本費(fèi)用以后的金額乘以企業(yè)所得稅稅率來計(jì)算。

阿丹???? 追問

2022-03-09 14:29

就是相當(dāng)于用利潤乘以企業(yè)所得稅稅率來計(jì)算對吧

東老師 解答

2022-03-09 14:29

對,沒錯(cuò)兒,也可以這么理解。

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
您好 符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的話 這樣計(jì)算 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2019-07-09 13:13:05
同學(xué)你好 很高興為你解答 計(jì)算應(yīng)納稅所得額*征收率
2022-03-15 12:20:20
你好,是的,是這樣的
2020-08-04 16:52:41
嗯,你好在咱具體實(shí)操中啊,這個(gè)營業(yè)外支出分兩種情況,一種是這個(gè)營業(yè)外支出呢,你合理合規(guī)可以扣除,那就從嗯,在計(jì)算所得稅的時(shí)候就要減去營業(yè)外支出,如果你這個(gè)營業(yè)外支出不符合匯算清繳扣除的要求,你就不能扣除他。
2022-03-10 15:49:32
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