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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2022-03-09 12:11

您好!你先借預(yù)付賬款 貸銀行存款

以從你實際租賃期間開始攤銷。
收到后,借制造費用—租金 貸預(yù)付賬款

因為有你 追問

2022-03-09 12:13

我如果這個月攤銷的話老師分錄怎么做呢

因為有你 追問

2022-03-09 12:13

一個月費用是5000

宋生老師 解答

2022-03-09 12:14

借制造費用—租金 貸預(yù)付賬款5000

因為有你 追問

2022-03-09 12:14

多方會開專票

因為有你 追問

2022-03-09 12:15

你不是說收到發(fā)票才這樣處理嗎

宋生老師 解答

2022-03-09 12:16

你好!你可以這樣,借長期待攤費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸預(yù)付賬款
然后每個月,借制造費用—租金 貸累計攤銷

因為有你 追問

2022-03-09 12:26

我這個月就是做的借:預(yù)付賬款90000,貸:銀行存款90000老師,如果這個月就攤的話怎么做,沒有收到發(fā)票

宋生老師 解答

2022-03-09 13:19

你好!一樣的,攤銷的分錄不變計入制造費用

因為有你 追問

2022-03-09 15:22

謝謝老師

宋生老師 解答

2022-03-09 15:31

你好!不用客氣的了

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