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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-28 11:41

老師,月末的時(shí)候分錄要怎么做?是借:銷項(xiàng)          然后在借:未交增值稅 
                                  貸:進(jìn)項(xiàng)                貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 
                                      未交增值稅 
第二個(gè)月直接,借:未交增值稅     這樣對(duì)嗎?那樣的話轉(zhuǎn)出未交增值稅一直都有數(shù)據(jù) 
                 貸:銀行存款

咕嚕咕嚕 追問

2017-03-28 11:53

老師,為啥要有這過度的科目?交稅也不沖減?而且“未交增值稅”在月末已經(jīng)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”了,“未交增值稅”都沒有余額了,第二個(gè)月交稅的時(shí)候?yàn)槭裁丛俳琛拔唇辉鲋刀悺?/p>

袁老師 解答

2017-03-28 11:33

轉(zhuǎn)出未交增值稅”是過度科目,根據(jù)未交增值稅交稅即可,第二月不用處理轉(zhuǎn)出未交增值稅

袁老師 解答

2017-03-28 11:42

是的

袁老師 解答

2017-03-28 12:03

你弄反了,是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)入到未交增值稅科目了,它是有余額的

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級(jí)科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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