甲施工單位與乙總包簽訂一個施工合同,由于甲方為了融資。將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給了丙保理公司,簽訂保理協(xié)議后,丙方付款開票,折價模式,請問甲方如何做會計分錄,
香蕉小鴿子
于2022-03-06 21:47 發(fā)布 ??547次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
相關(guān)問題討論

您好
借:信用減值損失 15000
貸:壞賬準備 15000
借:信用減值損失 3000
貸:壞賬準備 3000
借:壞賬準備 20000
貸:應(yīng)收賬款 20000
550000*0.03=16500
16500%2B20000-18000=18500
借:信用減值損失 18500
貸:壞賬準備 18500
借:銀行存款 15000
貸:應(yīng)收賬款 15000
借:應(yīng)收賬款 15000
貸:壞賬準備 15000
700000-679000-15000=6000 6000-16500=-10500
借:壞賬準備 10500
貸:信用減值損失 10500
2022-03-16 22:26:37

同學,你好
未發(fā)生壞賬損失,那就一直掛著
2023-12-23 13:18:23

您好
借 應(yīng)收賬款68000
貸 主營業(yè)務(wù)收入10000*6.8=68000
借 財務(wù)費用-匯兌損益2000
貸 應(yīng)收賬款10000*(6.8-6.6)=2000
2022-05-10 08:25:58

借:固定資產(chǎn)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:應(yīng)收賬款
2022-04-24 11:57:12

你好,具體是發(fā)生了什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)呢??
2022-04-14 09:21:00
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