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蔚藍
于2017-03-24 15:56 發(fā)布 ??539次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-03-24 16:06
是我們先墊付的呢幫勞務(wù)公司
蔚藍 追問
2017-03-24 16:12
17萬都是我們墊付的,后面從勞務(wù)費里面扣
2017-03-24 16:13
那我應(yīng)該不用做到管理費用了吧
鄒老師 解答
2017-03-24 15:56
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2017-03-24 16:07
先墊付的計入其他應(yīng)收款
墊付的時候計入其他應(yīng)收款就是了
2017-03-24 16:14
不需要
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
買回來的慰問品發(fā)給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624751 個
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蔚藍 追問
2017-03-24 16:12
蔚藍 追問
2017-03-24 16:13
鄒老師 解答
2017-03-24 15:56
鄒老師 解答
2017-03-24 16:07
鄒老師 解答
2017-03-24 16:13
鄒老師 解答
2017-03-24 16:14