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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-21 20:19

這是新開公司,我當時也不懂,做了借:庫存現(xiàn)金貸:實收資本,第二個分錄是法人借款,借:其他應(yīng)收款420萬,貸:庫存現(xiàn)金420萬,還有80萬在賬上支出,但是我覺得這樣不對,老師像這樣我要怎么調(diào)整了

真誠 追問

2017-03-21 20:44

我十二月份資產(chǎn)負債表,都報好了,憑證紅沖,那資產(chǎn)負債表申報要不要重弄

真誠 追問

2017-03-21 20:51

就怕稅務(wù)局查,還有這是新開公司,老板有報銷發(fā)票的,但是這些發(fā)票沒有通過銀行存款,能不能向老板借現(xiàn)金了

王雁鳴老師 解答

2017-03-21 20:03

您好,根據(jù)銀行存款對賬單余額,現(xiàn)金余額,盤點資產(chǎn),出具盤點表,進行建賬即可。

王雁鳴老師 解答

2017-03-21 20:24

您好,最好是把原來的兩個分錄紅沖掉,根據(jù)實際出資記入實收資本科目。

王雁鳴老師 解答

2017-03-21 20:45

您好,不需要重新弄的,以后按調(diào)整后的報表上報即可。

王雁鳴老師 解答

2017-03-21 20:57

您好,可以向老板借現(xiàn)金的。

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