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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-21 10:56

那就是借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),申報(bào)表就填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?原來第一次開過去的發(fā)票正常去認(rèn)證?負(fù)數(shù)發(fā)票就不用認(rèn)證?

小語 追問

2017-03-21 10:59

前面有一張2000的,后面開了998退貨的,2000的認(rèn)證了998的退貨的不用填在申報(bào)表?

小語 追問

2017-03-21 11:01

現(xiàn)原來那張2000,和退貨998,原來開的2000的現(xiàn)在才去認(rèn)證,998退貨的不也應(yīng)該填在申報(bào)表嗎?

宋生老師 解答

2017-03-21 10:53

您好!可以的。

宋生老師 解答

2017-03-21 10:58

您好!申報(bào)表不用填啊。你都沒有去認(rèn)證

宋生老師 解答

2017-03-21 11:03

您好!你如果都沒有認(rèn)證,就都不用在申報(bào)表體現(xiàn)了。

宋生老師 解答

2017-03-21 11:05

您好!剛剛答快了。 
是這樣的,如果你2個(gè)金額不同的話,你先認(rèn)證這個(gè)2000,然后這個(gè)998不用認(rèn)證,但是998對(duì)應(yīng)的稅額要轉(zhuǎn)出。

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