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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-03 13:47

借應(yīng)收賬款貸銀行存款?

細(xì)膩的魔鏡 追問

2022-03-03 13:52

那他之前應(yīng)收賬款里面貸方顯示有金額    ,我做進(jìn)去就是在借方  余額顯示是在借方了

郭老師 解答

2022-03-03 13:52

你好,那就是你們單位多支付給他了。

細(xì)膩的魔鏡 追問

2022-03-03 13:57

公司支付貸款正常批量扣款  怎么做會計分錄

郭老師 解答

2022-03-03 13:59

之前做了短期借款嗎?如果是的話,借短期借款,貸銀行存款。

細(xì)膩的魔鏡 追問

2022-03-03 14:08

公司的基本戶賬號轉(zhuǎn)款給一般戶的往來款  怎么做會計分錄  都是同一家公司內(nèi)部往來轉(zhuǎn)款

郭老師 解答

2022-03-03 14:10

借銀行存款,一般戶
貸,銀行存款基本戶。

細(xì)膩的魔鏡 追問

2022-03-03 14:15

收到一般戶往來款   就是借:銀行存款基本戶  貸:銀行存款-一般戶嗎    剛剛寫錯了

郭老師 解答

2022-03-03 14:17

你好,對的是的,是這么做的。

細(xì)膩的魔鏡 追問

2022-03-03 14:49

給員工付辦公用品費(fèi)  和發(fā)票一起做會計分錄

郭老師 解答

2022-03-03 14:51

借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸、其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸、銀行存款。

細(xì)膩的魔鏡 追問

2022-03-03 14:53

我現(xiàn)在是發(fā)票之前沒入賬  現(xiàn)在和付款憑證一起做  就是借:其他應(yīng)付款  貸:銀行存款嗎

郭老師 解答

2022-03-03 15:02

你好


現(xiàn)在發(fā)票到嗎?

細(xì)膩的魔鏡 追問

2022-03-03 15:03

對  發(fā)票和付款憑證現(xiàn)在都還未入賬

郭老師 解答

2022-03-03 15:06

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

細(xì)膩的魔鏡 追問

2022-03-03 15:09

但是我現(xiàn)在是要做銀行存款了   他已經(jīng)付了款   是要和發(fā)票現(xiàn)在一起做   應(yīng)該是借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款   就不掛往來了  對嗎

郭老師 解答

2022-03-03 15:10

你好,個人報銷的最好通過其他應(yīng)付款,如果你們公戶直接支付的,可以不用通過這個科目。

細(xì)膩的魔鏡 追問

2022-03-03 15:15

他是個人把票開回來   然后公司這邊見票付款  所以現(xiàn)在應(yīng)該是發(fā)票和付款憑證一起做賬  那該咋做

郭老師 解答

2022-03-03 15:19

借管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以的,這個不用糾結(jié),你想怎么做就怎么做,最后結(jié)果一樣的就行。如果報銷的通過了個人賬戶,建議你借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,如果你不想這么做的話,按照你寫的那個可以的,也不是說不可以,也不是說不對。

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你好 這個應(yīng)該是你系統(tǒng)設(shè)置了來 一般用應(yīng)付賬款沖抵應(yīng)收賬款的話 直接做 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款就行了
2019-07-03 16:10:21
你好,可以直接沖應(yīng)收款
2022-01-07 19:47:54
你好,同一個公司的應(yīng)收,應(yīng)付是可以抵消的
2017-10-10 12:10:16
同學(xué)你好 做應(yīng)收賬款
2021-07-20 06:39:48
借應(yīng)收賬款貸銀行存款?
2022-03-03 13:47:22
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