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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-03 12:11

你好
選擇第二種做法的。

無(wú)痕淺墨 追問

2022-03-03 12:11

老師等我收到發(fā)票的時(shí)候,是不是就可以借管理費(fèi)用,職工福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬。

無(wú)痕淺墨 追問

2022-03-03 12:12

老師如果是公司的辦公樓,時(shí)不時(shí)就用第1種做法?

郭老師 解答

2022-03-03 12:12

對(duì)的是的,是這么做的。

無(wú)痕淺墨 追問

2022-03-03 12:12

老師員工宿舍的租金需要每個(gè)月分?jǐn)倖幔?/p>

無(wú)痕淺墨 追問

2022-03-03 12:15

老師,如果我去分?jǐn)偟脑挘胰〉陌l(fā)票的時(shí)候已經(jīng)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬了,這樣分?jǐn)偟脑挄?huì)計(jì)分錄怎么做?

郭老師 解答

2022-03-03 12:15

你好,金額不大的都是在一年的,可以不用分?jǐn)偅绻痤~比較大的或者是跨年了,需要按月。

無(wú)痕淺墨 追問

2022-03-03 12:20

老師,我按月攤銷的時(shí)候怎么記賬呢?借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬?那取得發(fā)票時(shí)候呢?

郭老師 解答

2022-03-03 12:20

借其他應(yīng)收款貸,銀行存款押金和你的租金都做這個(gè),

然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用,福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸其他應(yīng)收款。

無(wú)痕淺墨 追問

2022-03-03 12:24

老師,我把你所有的其他應(yīng)收款的部分改成預(yù)付賬款可以嗎?

無(wú)痕淺墨 追問

2022-03-03 12:25

押金的部分用其他應(yīng)收,租金的部分用預(yù)付可以嗎?

郭老師 解答

2022-03-03 12:25

可以的,可以這么做。

郭老師 解答

2022-03-03 12:26

押金的部分和租金的建議都是用一個(gè)科目,同一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)。

無(wú)痕淺墨 追問

2022-03-03 12:30

但是老師這樣子下來(lái)的話,收到發(fā)票怎么辦?

無(wú)痕淺墨 追問

2022-03-03 12:31

這樣子一套下來(lái)所有的賬都平了,等我收到發(fā)票的時(shí)候,我不知道怎么入賬了呀。

郭老師 解答

2022-03-03 12:33

收到的發(fā)票上面的福利分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的。

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相關(guān)問題討論
您好!沒有規(guī)定一定要通過應(yīng)付職工薪酬。
2016-05-12 10:35:57
你好,是的,您的分錄處理正確
2020-06-29 15:56:53
按照三個(gè)的總和來(lái)計(jì)算職工福利
2019-10-25 10:25:12
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
您好!可以的。
2017-03-16 14:48:05
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