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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-03-20 09:27

我們上個月收到客戶的預收款300元,之前會計沒做預收賬款這個科目,把這項做到應收賬款負數(shù),我現(xiàn)在要把這300元已完工調為收入。

卿金云 追問

2017-03-20 09:29

請問老師怎么做分錄,麻煩告訴我下,謝謝

宋生老師 解答

2017-03-20 09:23

您好!這樣的要找出原因,是哪個地方錯了導致出現(xiàn)負數(shù)

宋生老師 解答

2017-03-20 09:29

您好!那你借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅

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相關問題討論
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入、應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)等
2018-09-12 11:09:00
你好,是做這個分錄 借;其他應收款 貸;應收賬款
2017-08-07 13:34:18
借銀行存款 營業(yè)外支出? 貸應收賬款
2023-10-25 13:24:01
你好,不需要做預算會計, 往來款沒有對應的與預算會計科目的
2021-12-28 15:48:08
你好 借:信用減值損失,貸:壞賬準備 借:壞賬準備,貸:應收賬款?
2021-10-15 11:25:14
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