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哈豆
于2022-03-02 10:47 發(fā)布 ??329次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-03-02 10:55
借固定資產(chǎn)202000應交稅費應交增值稅進項稅額26180貸實收資本180000銀行存款2180資本公積-其他資本公積46000
哈豆 追問
老師這個運費也算在固定資產(chǎn)的價值里面嗎?
暖暖老師 解答
2022-03-02 11:03
是的,這個運費也是成本的一部分
2022-03-02 11:39
好吧,我曉得了
2022-03-02 11:42
嗯,祝你學習進步加油
2022-03-02 11:50
謝謝老師
2022-03-02 11:54
不客氣,麻煩給予五星好評
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
買回來的慰問品發(fā)給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.98 解題: 145591 個
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暖暖老師 解答
2022-03-02 11:03
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