
老師,請問我們公司有個掛靠社保的,提前收取了別人的社??睢惨彩穷A收了幾千〕,前任會計計入其他應收款的貸方,現在這個其他應收款出現負數,后期繳納社保時已經混了,請問他這種入賬可以繼續(xù)下去嗎?我還是將其他應收調整為其他應付哼合理?按他之前的錄入存在金額的誤差了,我也不知道如何調整好?請老師指點,謝謝
答: 你好 這個其他應收款 貸方 最好調整為其他應付款 明細科目寫清楚
老師公司預付3個月房租5400元。計入其他應收款可以嗎,然后在每個月分攤
答: 您好 公司預付3個月房租5400元。計入其他應收款 然后每個月分攤 可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,其他應收款項在這個圖片中應該計入哪個呀
答: 你好 計入其他流動資產中

