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胡海華
于2022-02-28 21:15 發(fā)布 ??1264次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-02-28 21:15
您好報稅是按銷售金額
胡海華 追問
2022-02-28 21:23
但錢還沒收回來喔
最后成為壞賬呢
2022-02-28 21:24
銷售金額是當(dāng)月銷售額 開票金額是當(dāng)月收錢開票金額
bamboo老師 解答
2022-02-28 21:25
納稅跟收款沒有直接關(guān)系不管是否開具發(fā)票 是否收款 當(dāng)月的收入都應(yīng)申報
2022-02-28 21:55
好的 謝謝老師
2022-02-28 21:57
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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當(dāng)期開票金額大于當(dāng)期銷售額,怎么報稅來著?
答: 按開票金額報稅。開票在先發(fā)生納稅義務(wù)。
公司報稅 開票金額大于銷售額怎么處理
答: 你好!按開票金額申報。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報稅的時間,可以只申報銷售開票金額。未開票銷售金額不申報嗎?
答: 未開票銷售金額需要申報
老師,銷售額就是公司一個月的開票金額,可以這樣理解嗎?
討論
1、? 應(yīng)納增值稅額=銷售額÷(1+3%)×征收率3%。? 2、? 銷售額=開票金額-抵扣金額?3、? 還是:銷售額=開票金額的稅額-抵扣金額的稅額報稅時:用第2種:銷售額=開票金額-抵扣金額? 計稅,還是用第3種 銷售額=開票金額的稅額-抵扣金額的稅額因為我們是小規(guī)模旅游業(yè),屬于差額納稅
我做年度報表那個銷售金額寫的0稅也寫的0報的18年度的19年度的 我注意了然后寫的開票金額我那個會罰錢嗎
報增值稅時,開票發(fā)票的銷售額,是不含稅銷售金額減去負(fù)票不含稅的實際銷售金額吧?
所謂的銷售金額,是不是指我們的開票金額
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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胡海華 追問
2022-02-28 21:23
胡海華 追問
2022-02-28 21:23
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2022-02-28 21:24
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bamboo老師 解答
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