老師,之前注冊資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認(rèn)的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

南京市通達(dá)物業(yè)管理有限公司 在報稅中 填(本期進(jìn)項稅額明細(xì))表時,關(guān)于進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)填在哪一欄?為什么“”簡易計稅方法征稅項目用\"是這一欄?而不是\"其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形“ 這一欄?
答: 這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
請問一下,計算進(jìn)項稅加計抵減,需要扣掉進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額嗎 比如進(jìn)項稅額120 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是20 進(jìn)項加計抵減是10還是12?
答: 您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額的10%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額,不得計提加計抵減額; 進(jìn)項轉(zhuǎn)出不可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅額漏做,并且同時需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,能不能直接借:進(jìn)項稅額 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
答: 你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開









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2017-03-17 15:00
宋生老師 解答
2017-03-17 14:51
宋生老師 解答
2017-03-17 14:56
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2017-03-17 15:21