
應收賬款- -283800 主營業(yè)務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業(yè)務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的
在申報繳納增值稅時 系統(tǒng)自動調增應交增值稅的金額 調減了主營業(yè)務收入的金額 那么也要調整相應的記賬憑證 借主營業(yè)務收入 貸應交稅費 對嗎?
答: 不用調整憑證,建議差額通過營業(yè)外收支進行處理。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的,憑證錄錯了,應該是借,應收賬款146215.貸,應交稅費應交增值稅銷賬稅額8276.32,貸主營業(yè)務收入137938.68.錄成了,借應收賬款137938.68.借應交稅費應交增值稅銷項稅額8276.32.貸主營業(yè)務收入146215了
答: 借應收賬款8276.32*2 貸應交稅費、應交增值稅銷項


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2022-02-26 07:53
小小霞老師 解答
2022-02-26 07:55
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