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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-25 10:31

你好;    1.  你去這個可以紅沖發(fā)票的 ; 你12月開的   你 1月 就得報稅的; 你報了嗎   

瀟瀟 追問

2022-02-25 11:09

稅按6報了,沖紅不了了,對方不給我們那個錯票,商量不下來

meizi老師 解答

2022-02-25 11:13

你好;    那你就是專票還是普票 ?   

瀟瀟 追問

2022-02-25 11:14

普票,稅的差額也不大,只有100多

meizi老師 解答

2022-02-25 11:17

你好;     普票的話 那你就沒法處理的 。   

瀟瀟 追問

2022-02-25 11:32

那我賬怎么做,要不增值稅科目一直會掛著這筆的相關差額

meizi老師 解答

2022-02-25 11:34

 你好;  如果不紅沖就得繳納的     正常做 借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款。 繳納做這筆。 計提按發(fā)票做   按 稅率來做分錄   

瀟瀟 追問

2022-02-25 11:57

計提我按1的稅做的,交按6個的交,所以未交增值稅戶,借方是6,貸方是1,這5個點差額一直掛著,我不想掛,怎么做分錄解決

meizi老師 解答

2022-02-25 12:00

 你好;     你就補計提5%的比例來才行的 ;  你既然繳納是按6%  。 如果你 按1%計提肯定借貸不平的  

瀟瀟 追問

2022-02-25 12:08

計提不是按發(fā)票嗎,比如開票,我沒就借,應收,貸,收入,應交稅費1,我補提5的話分錄怎么寫

meizi老師 解答

2022-02-25 12:10

 你好;  時因為你開錯了   。    但是你繳納申報是按6% 。所以你也得賬上補計提5%出來 ; 不然你科目沒法平衡的  

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