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送心意

潘潘老師

職稱管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師

2022-02-25 14:02

你好,同學(xué)。因?yàn)樵缟仙险n,現(xiàn)在給你回答
當(dāng)你收到18000時(shí)候,其中15000是工資。只付3000
借銀行存款18000
貸其他應(yīng)付賬款3000
應(yīng)付職工薪酬15000
支付時(shí)
借應(yīng)付職工薪酬15000
其他應(yīng)付款3000
貸銀行存款3000
管理費(fèi)用15000
過這個(gè)科目就平了

潘潘老師 解答

2022-02-25 14:02

你看能理解明白嗎?

潘潘老師 解答

2022-02-25 14:03

你做的后面沖管理是對(duì)的只是借方走錯(cuò)了,分兩個(gè)科目就對(duì)應(yīng)管理費(fèi)沖減的職工薪酬!

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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