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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-24 18:50

您好
借 銀行存款等
借 累計(jì)攤銷
借 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸 無形資產(chǎn)
貸 資產(chǎn)處置損益

wukunxiu 追問

2022-02-24 18:55

這個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)成本,不確認(rèn)其他收入嗎

bamboo老師 解答

2022-02-24 18:58

這個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)成本,不確認(rèn)其他收入

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你好,題目沒有上傳沒有老師解答問題哦,請重新傳一下。
2022-04-02 11:50:57
你好,題目沒有放上來
2021-06-23 20:49:59
你好 A借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;銀行存款等科目 B借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬 C借;應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費(fèi),貸;銀行存款 D借; 應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;銀行存款
2020-06-03 21:07:43
您好。公允價(jià)值模式下,自用轉(zhuǎn)出租,差額在貸方的,要計(jì)入其他綜合收益。借投資性房地產(chǎn) 貸固定資產(chǎn) 其他綜合收益。
2019-06-18 15:55:55
同學(xué)你好,會計(jì)分錄如下,借:管理費(fèi)用    貸:資本公積——其他資本公積(附服務(wù)年限條件或附非市場業(yè)績條件的權(quán)益結(jié)算股份支付)    應(yīng)付職工薪酬——股份支付
2022-04-14 08:46:37
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