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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-23 13:33

你好;         把這部分無票收入也得加進(jìn)去報印花稅的; 購進(jìn) + 銷售  (包括無票 和有票合計部分 )

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-02-23 13:37

購進(jìn) + 銷售  要找那個金額。公司對公司的交易有的簽合同,有的不簽合同。還有個人的購進(jìn)與銷售。這個金額很亂

meizi老師 解答

2022-02-23 13:40

 你好;     看你們  業(yè)務(wù)實際發(fā)生的金額。 看你做賬金額   

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-02-23 13:53

因為我是剛接手商貿(mào)企業(yè),我可以直接用全年收入*稅率不?之前沒有報過印花

meizi老師 解答

2022-02-23 13:56

 你好;        印花稅有申報期的;不是按全年哦。 你這樣會異常的  

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-02-23 13:57

我們電子稅務(wù)上沒有核定過印花所以之前的會計也沒有報過。現(xiàn)在企業(yè)是正常狀態(tài)

meizi老師 解答

2022-02-23 14:01

 你好; 沒有核定嗎 ?  你們商貿(mào)企業(yè)不應(yīng)該的;  都會核定的;找稅務(wù)局給你 核定  

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-02-23 14:08

沒有核定過,12366讓我們按次申報不用核定?,F(xiàn)在對這個計稅金額不知道如何處理。

meizi老師 解答

2022-02-23 14:09

 你好;     意思你發(fā)生了就得報;   實際你發(fā)生了 那你趕緊去報哦 ; 你去行為稅合并申報表里面勾選印花稅稅源采集后在報   

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相關(guān)問題討論
你好,按合同載的金額為依據(jù),稅率是萬分之三,
2020-12-09 10:19:59
同學(xué)你好 合同中價款與稅款是分開的,是按不含稅的價計算;如果沒有分錄,是按價稅合計計算
2021-09-03 11:27:59
這個一般根據(jù)采購金額和銷售收入金額之和的萬分之三繳納即可
2018-07-19 09:39:11
你好,按合同總金額計算!
2019-03-14 17:46:21
銷售收入
2016-09-18 20:40:28
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